Hromadná fakturace DL: Porovnání verzí

Z K.A.P.
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
m
m
Řádek 2: Řádek 2:
  
 
[[Soubor:HromFaktDL.PNG]]<br/>
 
[[Soubor:HromFaktDL.PNG]]<br/>
Kódy menu pro funkci na hromadné vyfakturování dodacích listů:
+
Kódy menu pro funkci na hromadné vyfakturování dodacích listů:<br/>
 
{|border=1 class ="wikitable"  
 
{|border=1 class ="wikitable"  
 
|-
 
|-

Verze z 19. 12. 2013, 13:13

Funkce Hromadná fakturace DL (kód menu 1,29 pro dodací a 2,29 pro příjmové doklady) dohledá všechny doklady s povoleným příznakem slučování dokladů v nastavení typů dokladů a odpovídajícím režimem fakturace. Tyto doklady se roztřídí dle fakturační adresy (s využitím údaje Nadřízené IČO ze záznamu adresy) a nabídnou se k hromadnému sloučení.

HromFaktDL.PNG
Kódy menu pro funkci na hromadné vyfakturování dodacích listů:

Technická poznámka - kódy menu DOD_DHRFA
Kód Funkce
1,181 Denní fakturace
1,182 Týdenní fakturace
1,183 Dekádní fakturace
1,184 Čtrnáctidenní fakturace
1,185 Měsíční fakturace
1,186 Jednotlivá fakturace
1,44 Přehled sloučených faktur
1,145 Přehled nevychystaných dokladů
1,180 Fakturace vychystaných dokladů

V hromadné fakturaci dodacích listů je jako rozhodné období použito datum uskutečnění zdanitelného plnění (pomocí proměnné HromFaDLP,0 s hodnotou 0 lze nastavit jako rozhodné období datum vystavení dokladu)