Speciální funkce pro práci s doklady

Z K.A.P.
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Menu pro speciální funkce s doklady: DOKLAD_SPC. Pokud je toto menu definováno, pak ho lze vyvolat pomocí Alt+F6 v prohlížení dokladů

SpecFceSDokl.PNG

Změna stavu vyskladnění


Sloučení více dokladů do jednoho

Tato funkce (kód menu 31,2) umožní více samostatných dodávek (např. dodacích listů) vyfakturovat ve společném dokladě. Veškeré operace ze všech označených dokladů jsou přesunuty do jednoho dokladu. Současně může být změněn typ dokladu (např. na fakturu) a přiděleno aut. číslo z číselné řady faktur. Operace jsou setříděny dle datumu dodání a rozděleny do dodávek (dle původních dokladů). Program do poznámky k dokladu automaticky vygeneruje popisku s původními čísly dokladů. Tato funkce není použitelná dohromady s evidencí rozvozů a evidencí pokladní knihy (slučované doklady by neměly být v rozvodech ani zaplaceny).

Program při slučování více dokladů do jednoho podporuje sloučení běžných dokladů (např. faktur) a dobropisů (podobně jako u běžných dokladů musí být i u dobropisů v nastavení typu dokladu povoleno slučování). U takto sloučených dobropisů se změní znaménko u počtu MJ a DPH. Funkce se dá využít i pro změnu dobropisu na běžnou mínusovou fakturu.

Při slučování dokladů se kontroluje příznak párování nákupních a prodejních operací. Pokud je všechny slučované doklady nemají stejné, tak je zobrazeno varování.

Existuje i jiná varianta funkce pro slučování dokladů : Sloučení více dokladů s následným přeevidováním sloučeného dokladu (kód menu 31,32 v menu DOKLAD_SPC). Ta je vhodná, když je třeba v rámi evidování provést třeba zaokrouhlení dokladu.


Změna var. symbolu dokladu


Převod ozn. dokladů do Účta


Analýzy a grafy


Přehled plateb dokladu


Hromadné uzamčení dokladů


Kopírovat doklady do schránky


Odeslat doklady e-mailem


Žádost o povolení opravy dokladu


Oprava dokladu s povolovacím kódem


Dodatečné spárování příjemky s objednávkou na dodavatele

(Kód menu 31,30 v menu DOKLAD_SPC).
Funkce funguje pouze u příjmových dokladů. Po zadání čísla objednávky (nebo výběr ze seznamu) se provede vyznačení dodaného množství v položkách objednávky a připraví se sestava rozdílů (jako u nové příjemky zpracovávané z objednávky pomocí Ctrl+P).