Nespárované platby

Z K.A.P.
Verze z 26. 2. 2010, 21:35, kterou vytvořil Greplová Alena (diskuse | příspěvky) (Zamyká „Nespárované platby“ [edit=sysop:move=sysop])
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Tato volba umožňuje ručně dopárovat nespárované kontace. Objeví se seznam, který obsahuje všechny nespárované kontace. V seznamu si vyberte kontaci, kterou si přejete spárovat a stiskněte Enter. Program nabídne možnost si vybrat, zda chcete kontaci párovat na přijaté nebo na vydané faktury. V saldokontu přijatých nebo vydaných nevyrovnaných faktur si vyhledejte fakturu, se kterou má být kontace spárována a stiskněte Enter. Ze seznamu nevyrovnaných faktur je možné se přepnout pomocí klávesy Tab do seznamu vyrovnaných faktur. Po vybrání faktury je kontace spárována a dále se již nezobrazí v seznamu nespárovaných kontací.

Ostatní použitelné klávesy :

Klávesa Popis
F7 tisk seznamu nespárovaných plateb
Alt+F7 vytvoření alternativní sestavy
ESC ukončení párování