Speciální funkce pro práci s doklady

Z K.A.P.
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Menu pro speciální funkce s doklady: DOKLAD_SPC. Pokud je toto menu definováno, pak ho lze vyvolat pomocí Alt+F6 v prohlížení dokladů

Změna vyvolávání menu pro speciální funkce pro práci s doklady (Alt+F6) v přehledu dokladů. V příjmových dokladech se testuje existence menu "DOKLAD_SP+" a v dodacích dokladech menu "DOKLAD_SP-". Pokud toto menu existuje, tak se vyvolá namísto původního menu DOKLAD_SPC. Je tak možné připravit zvlášť menu pro příjmové a zvlášť pro dodací doklady.

SpecFceSDokl.PNG

Změna stavu vyskladnění

StavExpedice.PNG
Funkce pro vyznačení stavu expedice a označení skladníka, který expedoval daný doklad (kód menu 1,80 až 1,89 pro změnu stavu expedice)

Technická poznámka - Kódy menu - Změna stavu expedice
Kód menu Popis
1,80 neurčeno
1,81 nevyskladněno - prioritní
1,82 nevyskladněno
1,83 vyskladňováno
1,84 nedovyskladněno
1,85 vyskladnění neodsouhlaseno
1,86 vyskladněno
1,87 nevyskladňovat
1,88 kontrolováno
1,89 nedokontrolováno


Doklad lze vybrat ze seznamu dokladů anebo lze sejmout ID dokladu pomocí snímače čárového kódu (např. EAN128). Kód (ID dokladu) musí být ve formátu : 91x/s/r/t/c, kde x je buď P pro příjmové doklady (ostatní písmena pro dodací), s je číslo skladu, r rok dokladu, t typ dokladu a c je číslo dokladu. Skladníka je možno vybrat buď z číselníku nebo ručně zadat.

Funkce umožňuje změnu stavu pro více označených dokladů současně.


Technická poznámka
V menu je možné definovat položku pro editaci číselníku skladníků (číselník pro údaj Expedoval z hlavičky dokladu; kód hlavního menu 15,48).


Technická poznámka
U skladníka je možné definovat přístupové heslo. Pokud je heslo zadáno, tak je při změně stavu vyskladnění dokladu heslo vyžadováno (pomocí proměnné ExpedPswd,0 lze přístup k heslu ovlivnit:
Hodnota Popis
0 nevyžadovat heslo
1 vyžadovat heslo pro skladníky definované v číselníku
2 vyžadovat heslo a neumožnit výběr skladníka nedefinovaného v číselníku


Technická poznámka
Zadávání expedičních pozic po vyskladnění dokladu lze ovlivnit pomocí proměnné VysklExpP,0.
Hodnota Popis
0 vypnuto
1 potvrdit (předvolba ano)
2 potvrdit (předvolba ne)
4 vždy vstup exp. pozice
5 vždy zadat expediční pozici-povinný údaj



Technická poznámka
Pomocí proměnné DokStExTUz,x lze ovlivnit přístup k dokladům podle stavu expedice dokladu. x označuje buď typ uživatele, nebo 0 pro společné nastavení všech typů uživatelů. Proměnné mohou být nastavené na jméno. Pokud má uživatel definované doplňkové typy uživatelů, pak je výsledné omezení dáno sjednocením všech těchto typů a také společného nastavení.

Hodnotu uveďte jako součet hodnot pro jednotlivé povolené stavy expedice:

Hodnota Popis
+1 neurčeno
+2 nevyskladněno-prioritní
+4 nevyskladněno
+8 vyskladňováno
+16 nedovyskladněno
+32 vyskladnění neodsouhlaseno
+64 vyskladněno
+128 nevyskladňovat
+256 zahájena kontrola
+512 kontrola neodsouhlasena
+1024 zkontrolováno

Sloučení více dokladů do jednoho

Doklady SloucDoJednoho.PNG
Tato funkce umožní více samostatných dodávek (např. dodacích listů) vyfakturovat ve společném dokladě. Veškeré operace ze všech označených dokladů jsou přesunuty do jednoho dokladu. Současně může být změněn typ dokladu (např. na fakturu) a přiděleno aut. číslo z číselné řady faktur. Operace jsou setříděny dle datumu dodání a rozděleny do dodávek (dle původních dokladů). Program do poznámky k dokladu automaticky vygeneruje popisku s původními čísly dokladů. Po sloučení dokladů zůstane program stát na sloučeném dokladu, což nám umožní opravit např. adresu v hlavičce dokladu. Tato funkce není použitelná dohromady s evidencí rozvozů a evidencí pokladní knihy (slučované doklady by neměly být v rozvodech ani zaplaceny). Slučování dokladu je možné vyvolat i když je označen pouze jeden doklad, což je vhodné např. pro převod z dodacího listu na fakturu. Ve slučování více dokladů do jednoho je možno do poznámky sloučeného dokladu nechat doplnit informaci o fakturačním popř. i odběrném místě jednotlivých slučovaných dokladů. Nastavení přepínačů je možné uložit pomocí kl. F6.

Program při slučování více dokladů do jednoho podporuje sloučení běžných dokladů (např. faktur) a dobropisů (podobně jako u běžných dokladů musí být i u dobropisů v nastavení typu dokladu povoleno slučování). U takto sloučených dobropisů se změní znaménko u počtu MJ a DPH. Funkce se dá využít i pro změnu dobropisu na běžnou mínusovou fakturu.

Při slučování dokladů se kontroluje příznak párování nákupních a prodejních operací. Pokud je všechny slučované doklady nemají stejné, tak je zobrazeno varování.

Existuje i jiná varianta funkce pro slučování dokladů : Sloučení více dokladů s následným přeevidováním sloučeného dokladu. Ta je vhodná, když je třeba v rámi evidování provést třeba zaokrouhlení dokladu.

Technická poznámka
Pomocí proměnné DokSlFaEv,1 lze změnit způsob přeevidování výsledného dokladu po sloučení více dokladů do jednoho (kód menu 31,32 v menu DOKLAD_SPC - Alt+F6 v přehledu dokladů). Povolené jsou následující hodnoty:
0 přeevidování po sloučení dokladu je zakázáno
1 dotaz na zaevidování
2 automatické zaevidování po sloučení

V případě, že při slučování dokladů jsou některé ze slučovaných dokladů zaplaceny, pak dojde k opravě zaplacené částky.
Při slučování dokladů (typicky dodacích listů), které vznikly sloučením nevychystaných dokladů, program nepřebírá informace o původních nevychystaných dokladech a ve výsledném sloučeném dokladu (např. faktuře) jsou pak v nadpisech dodávek vidět jen informace z DL.
Pokud při slučování více dokladů, které mají různé IČO se objeví nová volba pro určení třídění dodávek - buď se dodávky třídí jen dle datumu ( default volba) nebo jsou doklady setříděny nejdříve podle IČO a pak podle datumu dodávky.
Při sloučení dokladů, které jsou označené příznakem vychystávání se automaticky nabízí možnost sloučit doklady do standardního dokladu (současně se doklad očísluje pomocí standardního číslování daného typem dokladu). Toto chování je možné ovlivnit pomocí nového přepínače [x] Změnit stav sloučeného dokladu na vychystáno.

Technická poznámka
Pomocí proměnné TypDoklSl+,x nebo TypDoklSl-,x lze omezit typy dokladů, které je možno do sloučeného dokladu typu x vložit. Hodnota proměnné obsahuje seznam povolených typů oddělených znakem /
V exportech dokladů do textového souboru (např. export faktur pro EDI) je možno použít aliasy DDok, DAdr a DObj pro data z hlaviček dokladů adres a požadavků odpovídajících dané dodávce sloučeného dokladu. Pokud se nejedná o sloučený doklad, pak jsou tyto informace prázdné (resp. nulové).
Sloučené doklady mají nastavenou hodnotu 64 jako sloučené v poli Příznaky 2 a hodnotu 128 .
Nevychystané doklady, které mají nevyskladněné stavy expedice se nedají sloučit (platí pro typy dokladů, u kterých je sledován stav vyskladnění).

Změna var. symbolu dokladu

viz kódy menu DOKLAD_SPC


Převod ozn. dokladů do Účta

viz kódy menu DOKLAD_SPC


Analýzy a grafy

Nový druh analýzy dostupný z nabídky Analýzy a grafy za doklady nebo za skladové karty umožňující data zobrazovat formou datové kostky (kontingenční tabulky). Při vytváření datové kostky je nutné v nabídce "Vybrat úrovně grafu/mezisoučty" určit, které informace mají být v tabulce zobrazeny. První úroveň se automaticky vypíše do řádků datové kostky, druhá úroveň určuje sloupce a ostatní úrovně se objeví v nabídce filtrování. Zaškrtnuté "Údaje k výpočtu" pak určují vypočtené číselné údaje (Počet MJ, Celkem pohyb bez DPH, Zisk, ...). V nastavení lze možné určit také Označení tabulky, které definuje identifikaci datové kostky použitou při ukládání nebo načítání schematu (rozložení) datové kostky.

V nabídce Analýzy a grafy za doklady nebo za skladové karty (Alt+G v přehledu skladových karet nebo v přehledu dokladů) je doplněna možnost zpracovávat údaje z tabulky operací (např. číslo dodávkty, sazba DPH z operace, či zda je operace nákupní) a tabulky zásob ke kartám. Výpočty byly také výrazně zrychleny (obvzláště při větším počtu zpracovávaných dat).


V přípravě mezisoučtových údajů je doplněno fulltextové vyhledávání v seznamu polí (stačí začít psát hledaný text)

Do výpočtů Analýzy a grafy za doklady nebo za skladové karty doplněna možnost zpracovávat informace z hlavičky průvodky, do které spadá analyzovaný doklad (např. datum rozvozu nebo řidič).

Technická poznámka
Pomocí proměnné DKGAnalyzy,0 s hodnotou 1 lze nastavit, aby výpočty Analýzy a grafy za skladové karty byly vyhodnoceny vždy za všechny sklady, které jsou dostupné v rámci aktuální tabulky operací.

viz kódy menu DOKLAD_SPC


Přehled plateb dokladu

viz kódy menu DOKLAD_SPC


Hromadné uzamčení dokladů

Pokud není při Hromadném uzamčení dokladů (kódy menu viz. DOKLAD_SPC) označen žádný doklad, pak se program zeptá na období a typy dokladů pro označení. Pokud jsou některé doklady označeny, pak se příslušný příznak vyznačí v hlavičce dokladu pouze u těchto dokladů. Pomocí F6 lze hromadně přepínat, zda chcete označit jen daňové doklady (dalším stisknutím F6 jen nedaňové doklady)

Technická poznámka
Nastavení je možné ovlivnit pomocí proměnné HROM_UZAV3 (resp. HROM_UZAV1/HROM_UZAV2),kde:

HROM_UZAVx,0: typ období (hodnoty x: 0 dle nastavení, 1 dnes, 2 min. měsíc, 3 rok, 4 včera)
HROM_UZAVx,1:pro typ období 0: posun Datumu od ve dnech
HROM_UZAVx,2:pro typ období 0: posun Datumu do ve dnech
Hromadně lze uzavřít max. 10000 dokladů ve zvoleném období.


Kopírovat doklady do schránky

DokladyDoSchranky.PNG
Pro uživatele se zapnutým přístupovým právem 18 Právo převádět doklady se při hromadném kopírování dokladů do schránky (ALT+F5) se zobrazuje přepínač [x] Označit doklady jako převedené.

Technická poznámka
Pomocí proměnné OpeExpID s hodnotou 1 je možné zapnout ukládání pozic zboží při kopírování dokladu do schránky.
Při kopírování dokladu do schránky lze určit, zda pro jednotlivé operace mají být uložené také informace o pozici nebo šarži (v případě, že není explicitně vyžádáno kopírování dokladu s pozicemi). Proměnná OpeExpID,0 (popř. OpeExpID+,0 pro příjmové doklady nebo OpeExpID-,0 pro dodací doklady) může nabývat následující hodnoty:
Hodnota Popis
0 pozice ani šarže se nezpracovává (výchozí hodnota)
1 ukládá se pozice, stav i šarže
3 ukládá se stav a šarže
7 ukládá se jen šarže
9 ukládá se pozice a stav

Pro příjemce se exportované doklady ovlivněné touto proměnnou chovají jako by měly pozici (i když bude prázdná) a načtení se provede bez ohledu na nastavení proměnné 'OpeCpyA+,9 či OpeCpyA-,9.
Při načítání dokladu ze schránky se zpracování šarží ovlivňuje proměnnými OpeCpyA+,9 pro příjmové doklady a OpeCpyA-,9 pro dodací doklady. Nenulová hodnota povoluje načítání šarží v případě, že doklad byl uložen bez identifikace umístění.

Pomocí proměnné DokVarImpF,0 s hodnotou 1 lze nastavit, aby při přenosu dokladů přes schránku se variabilní symbol nastavil dle prostého čísla dokladu (ve výchozím stavu je doplněn o písmeno dle typu dokladu a mezery)

Zde naleznete kódy pro nastavení menu DOKLAD_TSK

Technická poznámka - Hromadné zpracování dokladů ve schránce
Kód menu Popis
1,48 zjednodušené evidování
1,47 více zabezpečené evidování
Funkce otevře schránku (přenosový soubor) a pak pomocí F2, Enter nebo Ctrl+Enter se zaeviduje doklad. Je možné hromadně pracovat s více označenými doklady (Ins).

Při přenášení dokladu pomocí schránky se přenáší také informace o názvu karty, poznámce v operaci a ruözšířené informace o cenách.

Při kopírování položek ze schránky s doklady do objednávky na dodavatele program kontroluje, zda původní doklad byl dodací nebo příjmový. Pokud byl dodací, tak se zobrazí dotaz, zda mají být aktualizovány ceny v importovaných položkách (v položkách budou nákupní ceny ovlivněné běžným systémem individuálních cen pro objednávku na dodavatele).

Technická poznámka
Nastavení je možné ovlivnit pomocí proměnné NObjCpyA,0 pro dodací doklady (vých. hodnota 11) nebo NObjCpyA,1 pro příjmové doklady (vých. hodnota 0). Proměnná může nabývat následujících hodnot:
Hodnota Popis
0 ceny zůstanou zachovány dle kopírovaného dokladu
1 ceny se automaticky aktualizují (bez dotazu)
11 dotaz na aktualizaci cen (s přednastavenou hodnotou Aktualizovat ceny)
12 dotaz na aktualizaci cen (s přednastavenou hodnotou Ponechat ceny z původního dokladu)

Odeslat doklady e-mailem

OdDoklMail.PNG
Doklady označené pomocí klávesy Insert nebo aktuální doklad můžeme odeslat mailem např. na jiné středisko popř. jiné firmě používající program Sklad6. Takovýto doklad je možno potom naimportovat do programu Sklad6 přímo z emailového programu dvojklikem myši na příloze mailu - aby toto fungovala je nutno zaregistrovat (přípona .VYD/.PRI pro výdajové/příjmové doklady - platí pro případ, kdy importujeme výdajové/příjmové doklady opět do výdajových/příjmových dokladů, (přípona .PRI/.VYD pro výdajové/příjmové doklady - platí pro případ, kdy importujeme výdajové/příjmové doklady do příjmových/výdajových dokladů) dávku S6Pri.bat popř. S6vyd.bat spuštěním těchto dávkových souborů z adresáře programu Sklad6 (pokud tyto soubory nenaleznete, volejte servis K.A.P.).

Email příjemce bude převzat z kontaktních údajů odběratele - pole email - el.f. nebo email, který jsme uložili klávesou F8:Ulož nast.
Zpracovat všechny čárové kódy u karet budou přenášeny i čárové kódy ze souboru SKLADEAN.BTR - viz čárové kódy karty.

Doklady odešleme stiskem tl. Odeslat doklady mailem nebo kl. F2.


Žádost o povolení opravy dokladu

Vytvoří žádost o povolení opravy dokladu ve formě přenosového souboru. Povolení je třeba schválit oprávněnou osobou v programu účetnictví.


Oprava dokladu s povolovacím kódem

Po zadání povolovacího kódu z účtárny nebo po importu přenosového souboru s povolovacím kódem se umožní jednorázová oprava dokladu.


Dodatečné spárování příjemky s objednávkou na dodavatele

Funkce funguje pouze u příjmových dokladů. Po zadání čísla objednávky (nebo výběr ze seznamu) se provede vyznačení dodaného množství v položkách objednávky a připraví se sestava rozdílů (jako u nové příjemky zpracovávané z objednávky pomocí Ctrl+P).


Rozdělení dokladu podle částky

Pokud je rozdělovaný doklad v rozvozu, tak i oddělené doklady budou zařazeny do stejného rozvozu. Doklad při rozdělování používá algoritmus, při kterém jsou do dokladů přednostně zařazeny záporné operace k nejbližší kladné operace se stejným kódem.

Úprava funkce pro rozdělování dokladu do více dokladů (vč. oddělení nevyskladněných operací z jednoho nebo více dokladů).
Nově vzniklé oddělené doklady si pamatují "mateřský" doklad, ze kterého byly odděleny. Funkce pro import průvodek z PLT souboru (Plantour) pak tuto informaci umí použít. Pokud se importuje záznam odkazující se na mateřský doklad, tak program současně do stejného rozvozu přidá i všechny oddělené doklady (tyto doklady se nesmí vyskytovat v PLT souboru a nesmí být dosud zařazeny do nějakého rozvozu).

Technická poznámka
Pomocí proměnné ImpPruPlTr,5 lze ovlivnit způsob zpracování dokladů: (hodnotu zadejte jako součet následujících hodnot)
Hodnota Popis
+1 povoluje automatické připojování rozdělených dokladů (výchozí hodnota)
+2 import je povolen jen pro doklady ve vychystávacím stavu

Rezervace zboží podle dokladu

Při vyvolání funkce se program se zeptá na datum rezervace (do kdy má být zboží rezervované). Po potvrzení data se zarezervuje veškeré zboží z dokladu, které má kladně zadaný počet (ignorují se minusové položky, obaly a účty). Při druhém vyvolání stejné funkce na dokladu se program zeptá, zda má zrušit rezervaci zboží a po potvrzení program odečte z rezervací všechny položky z dokladu (opět jen ty s kladnou hodnotou a bez obalů).


Technická poznámka
Pomocí proměnné DokRezKar,0 lze nastavit typy karet, které program rezervuje +1:účet +2:Zboží +4:Výrobek +8:Vratný obal +16:Nevr.obal +32:Zb.pev.c. +64:Zb.Min.c. +128:Materiál.


Při rezervaci zboží se nastaví příznak 16 v Priznaky3 v hlavičce dokladu. Funkce je přístupná v menu DOKLAD_SPC (popř. DOKLAD_SP+ nebo DOKLAD_SP-)


Hromadný tisk dokladů

Lze určit, který typ tiskového výstupu má být použit při označení více dokladů a tisku pomocí klávesy F8 nebo Alt+F8. K dispozici je také nová funkce pro hromadný tisk označených dokladů dostupná z nabídky speciálních funkcí v přehledu dokladů (menu DOKLAD_SPC).

Seznam tiskových výstupů lze určit pomocí proměnných (zvlášť pro dodací a příjmové doklady):

Technická poznámka
Proměnná Popis
DokTskHr-,0 nebo DokTskHr+,0 nastavení pro tisk označených dokladů pomocí F8
DokTskHr-,1 nebo DokTskHr+,1 nastavení pro tisk označených dokladů pomocí Alt+F8
DokTskHr-,131 nebo DokTskHr+,131 nastavení pro tisk pomocí nové funkce s kódem menu 31,131
DokTskHr-,132 nebo DokTskHr+,132 nastavení pro tisk pomocí nové funkce s kódem menu 31,132


Hodnotu proměnné zadejte jako seznam kódů menu z nabídky pro tisk dokladu (DOKLAD_TSK) oddělených znakem /. Lze zadat jen "kod menu 2", nebo "kód menu 1,kód menu 2".
Příklad: 1/5 stejně jako 1/19,5 vytiskne běžný doklad (1) a chystačku (5)



Kódy menu DOKLAD_SPC

Technická poznámka - Kódy menu pro DOKLAD_SPC
31,1 Změna stavu vyskladnění standardní stav, provádí se editace stavu vyskladnění se současnou možností změny údaje expedoval (s možností výběru z číselníku)
31,11 Změna stavu vyskladnění při tomto typu vyskladnění je zakázána editace údaje expedoval, lze zadat při ukončení vyskladnění dokladů expediční pozice, na které bylo vyskladňované zboží umístěno
31,12 Změna stavu vyskladnění při tomto typu vyskladnění je zakázána editace stavu vyskladnění
31,2 7Sloučení více dokladů do jednoho]] Sloučení více dokladů do jednoho
31,3 Změna var. symbolu
31,4 Převod ozn. dokladů do účta
31,5 Analýza a grafy analýzy a grafy za vyhledané nebo označené doklady
31,6 Kopírovat doklady do schránky lze vyvolat také pomocí kl. Alt + F5
31,7 Odeslat doklady emailem odešle označené doklady emailem. Příjemce je možné vybrat pomocí kl. F4 (resp. Shift + F4) z adresáře dodavatelů/odběratelů nebo pomocí F6 nebo Ctrl + Enter vybrat z nového číselníku příjemců emailů (99)
31,8 Žádost o povolení opravy dokladu Tyto dvě funkce se týkají jednorázového odemknutí dokladu na základě povolení z účtárny. Pokud uživatel zjistí, že potřebuje opravit doklad, který s jeho přístupovými právy nelze opravovat, pak může ve skladovém programu vytvořit požadavek na opravu dokladu, který doručí na účtárnu. Pomocí programu účetnictví odsouhlasí pověřená osoba požadavek a odešle zpět souhlas s požadavkem na opravu s odpovídajícím kódem pro opravu (tzv. spouštěcí kód). Požadavek lze doručit automatiyovaně emailem (přiložený soubor Pozadav.RQD) a otevřít a odsouhlasit v účetnictví (spuštěním účta s parametrem RQD:JmenoSouboru.RQD). Souhlas s opravou dokladu lze z účta rovněž odeslat mailem (přiložený soubor Souhlas.RQA). Soubor Souhlas.RQA lze ve Sklad6 načíst pomocí funkce pro opravu dokladu s odemykacím kódem. Lze také nastavit programy pro manuální zpracování (např. po telefonu), kdy pracovník skladu nahlásí na účtárnu číslo dokladu a vygenerovaný kontrolní kód a účtárna nahlásí zpět spouštěcí protikód (spolu s datumem platnosti a jménem uživatele, který povolil opravu). Pracovník skladu tyto údaje doplní do dialogu pro opravu dokladu s odemykacím kódem a program v případě správného vyplnění povolí jednorázovou opravu a zaevidování změn. Odemknutí je třeba provádět na stejném PC a pod stejným uživatelem, jako byl v době žádosti o opravu. Doklad v době podání žádosti také nesmí být žádným jiným způsobem změněn (např. zařazen do rozvozu, vyskladnění, převod do účta apod.). Informace o žádostech a povolení oprav jsou zapisovány do LOG souboru.
31,9 Oprava dokladu s povolovacím kódem
31,13 Změna dodací/příjmový Funkce umí přesunout doklad z evidence příjmových dokladů do dodacích nebo naopak. Při změně lze současně změnit i typ a číslo dokladu. Nový ani původní typ dokladu nesmí být dobropis (může být ale mínusový doklad). Při změně se přehodí znaménka u počtu MJ, DPH a u celkové částky dokladu. Touto změnou se nezmění stavy zboží. Změna je vhodná např. pro změnu dodacích listů na minusové příjemky (kdy např. peníze za rozvážené zboží dostáváme od dodavatele formou vrubopisu).
31,17 Přehled plateb k dokladu v nabídnutém seznamu plateb lze přidávat nové platby či opravovat existující záznamy. Zapsaná platba se (na rozdíl od podobné funkce 31,14) zapisuje i do hlavičky dokladu a lze tak mít v evidenci všechny platby dokladu (pro případ částečných plateb). Pokud již k dokladu existovala platba zapsaná do hlavičky dokladu, pak se při vstupu do přehledu plateb vytvoří automaticky záznam s touto platbou.

Pomocí přístupových práv v menu je možné omezit přístup pouze na prohlížení (7), na přidávání záznamu (8) nebo na plný přístup (9).

31,18 Změna poznámky k dokladu umožňuje opravu 30-znakové poznámky dokladu bez nutnosti evidovat celý doklad
31,19 Povolit export dokladů funkce umožní povolit export vybraných dokladů do určeného souboru. Exportní soubor má stejný datový formát jako SKLADDOK.BTR.
31,21 Hromadné uzamčení dokladů možnost nastavit hromadně příznak Převedeno
31,22 Hromadné uzamčení dokladů možnost nastavit hromadně příznak Uzavřeno
31,23 Hromadné uzamčení dokladů možnost nastavit hromadně příznak Převedeno i Uzavřeno. Pokud není označen žádný doklad, tak se program zeptá na období a typy dokladů pro označení. Pokud jsou některé doklady označeny, pak se příslušný příznak vyznačí v hlavičce dokladu pouze u těchto dokladů
31,24 Vypnutí příznaku převedeno
31,25 Vypnutí příznaku uzavřeno
31,26 Kopírovat doklad s pozicemi Kopírování ozn. dokladu do schránky s pozicemi
31,28 Export pohledávek do nové databáze Funkce pro převod pohledávek/závazků ze starého skladu do nového skladu. Pokud pro nové období používáte novou databázi s oddělenými daty, tak lze pomocí funkce pro převod pohledávek/závazků zajistit převedení aktuálního seznamu nezaplacených, resp. přeplacených skladových daňových dokladů. Velmi to usnadní zpracování plateb a evidenci nezaplacených dokladů, protože informace o starých dokladech, které nebyly v době rozdělování skladu uhrazené, není třeba dohledávat ve staré databázi.
Při převodu je nutné určit jména databázových tabulek z nové databáze (doklady, operace, zásoby). Převod pohledávek je třeba provádět až po případném převodu zásob a měl by se provádět přímo do ostrých dat. Lze také data vyexportovat do nových souborů (tabulky jsou v tom případě vytvořeny). Může však být problém v tomto případě s importem dat (dojde pravděpodobně k duplicitě čísel operací). Převod je možné spouštět opakovaně. Do nového skladu jsou ale převedeny jen doklady, které ještě nebyly převedeny (program neopravuje částky u jednou převedených dokladů). Z převáděných dokladů jsou převedeny pouze hlavičky dokladů obsahující informace o případné částečné platbě. K dokladu je vygenerována jedna operace s kartou typu účet (kód této karty lze určit; karta musí existovat v nové databázi a musí být typu účet s DPH 0%; výchozí hodnota kódu karty je TEXT). Hodnota operace vyjadřuje celkovou hodnotu zboží včetně DPH a slouží jen proto, aby při kontrole dat nebo při náhodném přeevidování dokladu nedošlo ke změně hodnoty dokladu.
31,29 Přehled sloučených dokladů funkce umožňuje zobrazení přehledu dokladů, které byly sloučené do daného dokladu
31,30 Dodatečné spárování příjemky s objednávkou na
dodavatele
Funkce funguje pouze u příjmových dokladů. Po zadání čísla objednávky (nebo výběr ze seznamu) se provede vyznačení dodaného množství v položkách objednávky a připraví se sestava rozdílů (jako u nové příjemky zpracovávané z objednávky pomocí Ctrl+P).
31,31 Funkce pro automatické rozdělení operací dokladu podle zvolené částky (výchozí hodnota je 10000 Kč, lze ovlivnit pomocí proměnné TypCelkKc). Pro automaticky rozdělované doklady je možné definovat maximální počet operací v rámci daného dokladu. Proměnnou DokOpeRozP,x (kde x odpovídá blokům definovaným proměnnou DokOpeRoz v rozsahu 1..7, 11..17, 21..27 apod.) zadejte v následujícím formátu:

Skupina1=MaxPočet1/Skupina2=MaxPočet2/..
Skupiny musí odpovídat hodnotám vyhodnoceným v rámci výrazu definovaných proměnnou DokOpeRoz,x.
Skupiny mohou být definovány ve formě masky, např. A=50/B=100/*=50
Do počtu operací se nepočítají automaticky přidané obaly navázané ke zboží. Pokud počet operací překročí určený maximální počet jen o 20%, tak doklad není rozdělen. Poslední rozdělení dokladu (pokud je potřeba) se dělá na polovinu počtu operací dokladu.

31,32 Sloučení více dokladů s následným přeevidováním sloučeného dokladu
31,33 Hromadné označení dokladů jako drobný daňový doklad Pokud je označený nějaký záznam pomocí Ins nebo jsou záznamy vyhledané pomocí F10, tak se objevuje jen zjednodušený dotaz a program zpracuje všechny označené/vyhledané záznamy bez ohledu na to, jaký je to typ dokladu (toto už fungovalo dříve). Pokud není nic označeno ani vyhledáno, tak se objeví nový dialog, ve kterém se zadá období a určí, jaké doklady se mají zpracovat. Je možné buď automaticky vybrat typy dokladů, které mají příznak "Do pokladního dokladu evidovat jako drobný daňový doklad" nebo ručně určit typy dokladů. Ve výchozím stavu se také zpracovávají jen zaplacené doklady (přeplacené doklady se chovají stejně jako nezaplacené). Program také nově zpracovává záznamy v průvodkách.
Technická poznámka
Pomocí proměnné DokPrevDD-, 0 lze určit typ období přednastavený v dialogu (0: dle nastavení, 1:dnes, 2:min.měsíc, 3:rok, 4:včera). Pokud je hodnota této proměnné 0, tak lze určit dny vzhledem k dnešnímu datu pomocí proměnných DokPrevDD-, 1 a DokPrevDD-, 2 (výchozí je interval 180 dní až 31 dní před dnešním dnem).
31,34 Zapnutí příznaku "Nezapočítat do výpočtu prodeje v návrzích objednávek "
31,35 Vypnutí příznaku "Nezapočítat do výpočtu prodeje v návrzích objednávek"
31,36 Zapnutí příznaku "Omezení tisku"
31,37 Vypnutí příznaku "Omezení tisku"
21,27 Odesílání dokladu mailem s pozicemi
33,n Uživatelský dialog 1 Editace vybraných polí z hlavičky dokladu. Funkce umožňuje nadefinovat uživatelský dialog pro editaci vybraných polí z hlavičky dokladu. Jméno pole je určeno jménem údaje ve struktuře souboru DOKLAD.
31,40 Přeskladnění dle dokladu Funkci lze využít k zadání identifikace umístění nebo data spotřeby. Jsou zobrazeny operace vybraného dokladu (vhodné hlavně pro příjmové doklady) a pomocí Enter lze vyvolat funkci přeskladnění s předvyplněnými hodnotami. Pro zobrazení operací je použit pohled č. 7 (pokud není definován, tak pohled č. 6 nebo 1)
31,44 Převzetí obchodních podmínek z adresy do dokladu U typů dokladů s nastaveným přepínačem Typ úhrady převzít z adresáře firem se typ úhrady nastaví dle odpovídající adresy (jinak se nastaví dle nastavení typu dokladu). Typ úhrady musí být povolen pro daný typ dokladu. Dále se z adresáře firem nastaví do dokladu splatnost. Funkce nekontroluje saldokonto (kontroluje se ale uzamčení dokladu).
31,45 zapnutí příznaku Odsouhlaseno u aktuálního dokladu nebo u všech označených dokladů
31,46 vypnutí příznaku Odsouhlaseno
31,47 Funkce pro opravu operací dokladu bez možnosti změny hlavičky dokladu a dalších údajů - umožňující editaci všech dokladů Po ukončení editace seznamu operací je nabídnuto ihned evidování dokladu. Pokud je doklad v režimu vychystávání, tak je povolena oprava dokladu i v případě, že uživatel nemá oprávnění opravovat doklady (kontroluje se ale datum uzamčení a také další uzamčení dokladu).Funkci lze spustit s několika úrovněmi oprávnění:

7: jen zobrazení operací (bez editace),
8: editace operací bez možnosti editace ceny (i v případě, že uživatel má oprávnění na editaci ceny)
9: standardní editace operací
Ve všech variantách se kontrolují běžná přístupová práva omezující vstup operací.

31,48 Funkce pro opravu operací dokladu bez možnosti změny hlavičky dokladu a dalších údajů - pro editaci jen dokladů v režimu vyskladnění
31,50 Související doklady pro rozvozy Funkce vyvolá okno, ve kterém lze zadat jeden nebo více souvisejících dokladů. Při zadání lze buď použít Enter na prázdném řádku (nabídnou se jen doklady, které mají stejné 8-místné IČO nebo pomocí F6 lze zobrazit přehled všech dokladů od libovolné firmy). Související doklady jsou pak exportovány s údajem TypJizdy=6 v XML průvodce k rozvozu (bez operací a bez tabulky obalů).
33,81 zapnout příznak změněn po exportu - zapnutí příznaku vynutí export dokladu C+D při nejbližším hromadném odeslání
33,82 vypnout příznak změněn po exportu - vypnutí příznaku potlačí export dokladu C+D při nejbližším hromadném odeslání
33,83 zapnout příznak uzavřen průvodkou
33,84 vypnout příznak uzavřen průvodkou
31,85 Oprava DUZP u označených dokladů Funkce umožňuje změnit DUZP v hlavičce označených dokladů a v operacích dokladu. Pokud jsou přístupová práva pro položku menu nastavené na právo menší než 9, tak je u dokladu povolena změna DUZP pouze směrem dopředu.
31,86 Oprava DUZP u nevychystaných dokladů Funkce umožňuje změnit DUZP v hlavičce označených dokladů a v operacích dokladu. Pokud jsou přístupová práva pro položku menu nastavené na právo menší než 9, tak je u dokladu povolena změna DUZP pouze směrem dopředu.
31,87 Párování s EDI dokladem (DL) Funkce je určena jen pro párování dodacích listů, protože u faktur se může stát, že si dohledají více dodacích listů ke spárování do faktury.
31,90 až 31,97 Zařazení dokladu (popř. více označených dokladů) do rozvozu nebo do vyskladňovací dávky Doklad lze vložit buď do nového rozvozu (je možné zadat poznámku) nebo lze přidat doklady do existujícího rozvozu. Rozvoz lze vybrat ze seznamu nebo lze zadat číslo rozvozu. 90:Rozvoz, 95:výdej, 96:saldokonto, 97:vyskladňovací dávka
31,121 Uvolnění dokladu k vyskladnění - pro nastavení stavu Nevyskladněno-prioritní Pokud jsou doklady ve stavu neurčeno nebo nevyskladňovat, tak program nabídne změnu stavu na určený stav Nevyskladněno-prioritní.
31,122 Uvolnění dokladu k vyskladnění - pro stav Nevyskladněno Pokud jsou doklady ve stavu neurčeno nebo nevyskladňovat, tak program nabídne změnu stavu na určený stav Nevyskladněno.
33,52 funkce pro spuštění sestav z generátoru sestav V sestavě lze využít předdefinované proměnné D_Sklad, D_Prijem, D_Rok, D_TypDokl, D_Cislo, D_Vaha, D_DatumVyst, D_DatumUZP, D_ICO, D_ICO8, D_Jmeno, D_Zakazka, D_CisloObj, D_CisloDL, D_StavExp obsahující sklad, příjem (0/1), rok vystavení dokladu, typ dokladu, číslo dokladu, váhu typu dokladu, datum vystavení, datum uskutečnění zdanitelného plnění, IČO, IČO (8 znaků), jméno, zakázku, číslo objednávky, číslo dodacího listu či stav expedice z aktuálního dokladu
31,70 Rezervace zboží dle dokladu pro operace s kladným počtem MJ (nelze vyvolat 2x po sobě)
31,71 Zrušení rezervace dle dokladu pro operace s kladným počtem MJ (nelze vyvolat 2x po sobě)
31,72 Rezervace zboží dle dokladu nebo zrušení rezervace dle stavu příznaku rezervace dokladu
31,73 Rezervace zboží dle dokladu pro operace se záporným počtem MJ (nelze vyvolat 2x po sobě)
31,74 Zrušení rezervace dle dokladu pro operace se záporným počtem MJ (nelze vyvolat 2x po sobě)
31,75 Rezervace zboží dle dokladu nebo zrušení rezervace pro záp.op. dle stavu příznaku rezervace dokladu
33,79 Zapnutí příznaku "Souhrnný doklad pro kontrolní hlášení" u dokladu  
33,80 Vypnutí příznaku "Souhrnný doklad pro kontrolní hlášení" u dokladu  
31,143 Funkce pro oddělení nevyskladněných operací z jednoho nebo více dokladů.
Funkce zkontroluje doklad, a pokud obsahuje nevyskladněné i vyskladněné operace (popř. operace, které nepotřebují vyskladnění), tak doklad rozdělí na 2 samostatné doklady. V původním dokladu zůstanou vyskladněné operace a do nového dokladu s novým číslem jsou přesunuty nevyskladněné operace i včetně případných vázaných obalů. Původní doklad je označen stavem expedice Vyskladněno a druhý doklad stavem nedovyskladněno.
funguje jen pro doklady ve vychystávacím stavu
31,144 funguje i pro vychystané doklady
31,145 Zařazení dokladů do vyskladňovací vlny přidá všechny označené doklady do nové vyskladňovací vlny. Doklady tak mohou být vyskladňovány společně (týká se vyskladňování v terminálech a za pomocí hlasového vychystávání). Doklady zařazené do vlny současně dostávají bitový příznak +8 v poli Priznaky5 (tj. je možné přidat kalkulované pole zobrazené v přehledu dokladů, které informuje o tom, že doklad je zařazen do nějaké vyskladňovací vlny).

Pomocí proměnné PrepVyskl,3 lze ovlivnit chování programu při vyskladňování: (hodnotu zadejte jako součet následujících hodnot)

Hodnota Popis
+1 povolení automatického generování vyskladňovacích vln pro doklady, které nemají vyskladňovací vlnu dosud vytvořenou (do vlny se zařazují doklady se stejným IČO)
+2 kontrolovat existující vyskladňovací vlnu při automatickém přidělování dokladů k vyskladnění
+4 kontrolovat existující vyskladňovací vlnu při ručním výběru dokladu k vyskladnění

Ve výchozím stavu jsou všechny uvedené volby zapnuté.

31,146 Informace o vyskladňovací vlně zobrazí přehled dokladů ve vyskladňovací vlně, ve které je také aktuálně vybraný doklad. Doklady se zobrazí ve formě sestavy, kterou je možné definovat v definičním souboru sestav v sekci [Doklady-vlna]
33,149 Převod označených dokladů do účta se zvýšenými oprávněními Při přímém převodu do účta není ve výchozím stavu kontrolováno, zda doklad patří do staršího (uzavřeného) účetního období.

Kontrolu lze ovlivnit pomocí proměnné SK_UC_FA,18 (výchozí hodnota je 7):

Hodnota Popis
+ 1 nekontroluje se, zda účetní období je větší nebo rovné aktuálnímu období z účta
+ 2 nekontroluje se, zda účetní období se nachází v omezeném období pro účtování
+ 4 nekontroluje se, zda DUZP se nachází v omezeném období pro DUZP
33,161 funkci pro zapnutí příznaku standardního dohledávání nákupních operací při evidování dokladu (zapnutý příznak nedovolí použití vyskladňování z pevných pozic, ale použije se dohledání optimálního nákupu dle běžných pravidel).
33,162 funkci pro vypnutí příznaku standardního dohledávání nákupních operací při evidování dokladu



Technická poznámka
V příjmových dokladech se testuje existence menu "DOKLAD_SP+" a v dodacích dokladech menu "DOKLAD_SP-". Pokud toto menu existuje, tak se vyvolá namísto původního menu DOKLAD_SPC. Je tak možné připravit zvlášť menu pro příjmové a zvlášť pro dodací doklady.
Pomocí proměnné DOKLAD_SPC,x (popř. DOKLAD_SP-,x , resp. DOKLAD_SP+,x) lze změnit nastavení přístupových práv k položce menu v nabídce speciálních funkcí pro práci s doklady. Je tak možné jednotlivým uživatelům zpřístupnit nebo zakázat přístup k jednotlivým položkám tohoto menu (x je kód menu 2, hodnota vyjadřuje úroveň oprávnění 0..9).

Aby šlo přístupové právo pro danou položku menu změnit, tak musí v nastavení menu být daná položka s přístupovým právem alespoň 6.

Kódy menu DOKLAD_TSK

viz Kódy menu DOKLAD_TSK